你好,如果勾选认证了的话,我们就是借应交税费应交增值税进项税额。
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。
请问,我是一般纳税人,8月份有一张专票没有在当月抵扣进项税,这个时候入的科目是叫做应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)?直到10月份抵扣时,再从冲回来,借:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
老师、你好,我公司10月份进行多于销项税额,多出来的进项税额做分录: 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷:应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元,11月份没有进项税额,10月份留抵进项税额10万元(转出未交增值税),税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀?
老师,3月份记到待抵扣进项税额,6月份认证抵扣,可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额,现在要调整怎么调?借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
老师,这个月我进项税多,但是我又要交点增值税,多的那部分进项税是计入应交税费-待抵扣进项税吗,还是直接计入应交税费-应交增值税进项税
消费者的购买决策王勇,男,30岁,已婚,研究生学历,在重庆市一家规模较大的互联网公司担任软件工程师。在公司工作了五年,与刚毕业时相比,其收入有了不小的增长,年收入为30万元左右。王勇在生活中基本不吸烟、不喝酒,与大学女友结婚后,在公司附近的一个中高档住宅区贷款购买了一套二室一厅的房子,还拥有一辆价值十几万元的汽车。王勇的妻子快过生日了,他想为妻子举办一场生日宴会,邀请两人的朋友到家里玩。他在选购生日宴会需要的饮料和白酒时犯了难,饮料价格不贵且口味很多,而白酒的价格差别很大,让他难以迅速做出选择。请结合材料回答以下问题:1.王勇可通过哪些渠道来搜集白酒的相关信息?请列举三个以上的渠道。2.王勇是购买决策参与者中的哪一种角色?还有哪些角色可能会参与他的购买行为?如何参与?3.王勇的购买行为属于哪种类型?请说明理由。
老师就是我们医院租的房子金额一年超过多少交税
老师,依据会计准确认收入是啥
老师,待认证的金额和待勾选的金额对不上,之前财务没收到别人的发票没入账,实际上已经开票但可能忘记发给她?现在我查待勾选的票还有2023年2月的。请问要怎么处理比较好呢?
利息收入科目要调整到投资收益里面,利息收入本来是在借方负数1000,调整到投资收益是不是应该做: 借:财务费用-利息收入 贷方-10000 贷:投资收益 10000
你好,现我公司出现一笔业务是设备安装业务,我公司负责购买设备负责安装调试,现业主要求设备劳务分开开具发票,设备开具13%专票,劳务开具9%专票,这样合理吗
提问:错汇资金退回给对方公司,可以退回原公司的其他账户吗?不是同一个银行账户,但是同一个公司。
老师好、从上游公司进了一批货、单价总额打了折扣、进项税额也打了折扣、这个折扣价怎么入账呀!分录怎么写!辛苦指点一下、谢谢!
学有优教,不小心解绑了,怎么登录不了?
老师,提完折旧的固定资产卖出,怎么做账
如果没有勾选认证就是待认证进项是吗
你好同学,理解的完全正确。