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老师 我10月份的进项税抵扣我10月份的销项税 那么我做账是应该把进项税计入:应交税费-应交增值税-进项税 还是:应交税费-应交增值税-待认证进项

2022-11-07 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 15:58

你好,如果勾选认证了的话,我们就是借应交税费应交增值税进项税额。

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快账用户8895 追问 2022-11-07 16:02

如果没有勾选认证就是待认证进项是吗

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齐红老师 解答 2022-11-07 16:03

你好同学,理解的完全正确。

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你好,如果勾选认证了的话,我们就是借应交税费应交增值税进项税额。
2022-11-07
你好。 分录为:借:应交税费-应交增值税-进项 82.76 贷:应交税费-待认证进项税额 82.76 其他分录无需做
2021-01-19
你好,现在这样做分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2020-12-02
对的,是的,借应交税费应交增值税销项,贷应交税费应交增值税转出未交增值税1000, 做完这个就可以的,其他的不用做。
2023-01-29
你好    1.  没有认证做 比如 借 费用或成本    应交税费 -待认证进项税贷银行存款。    2. 等着你认证后做 :借进项税贷    应交税费 -待认证进项税    。 不是你上面来做的   
2020-11-13
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