你好,合理损耗是计入成本的,不需要减去
老师,你好,这道题合理损耗不是计入成本的吗?为什么这道题要把10%减去啊?
老师,在初级书中说:购入的存货成本中包含运输途中的合理损耗,那为什么这道题题里不包含合运输途中的合理损耗呢?是我理解有误吗?
我有个疑问。为什么这一题要先算出不考虑损耗的实际单价。为什么不能用10这个每公斤单价,是因为10这个它不含增值税吗?实际单位成本算的时候,为什么要减去非合理损耗呢?不是应该加上去吗?
老师 这道题为什么实际成本里面不用剪去合理损耗
为什么这里的总成本是减去无法查明原因的短缺,而数量方面是合理损失和无法查明原因的损失都要减掉,而不是单纯减去合理损失 讲义里面说的是实际入库数量=采购数量-合理损耗数量
登录电子税务局会有浏览记录吗?在哪里可以查询,没有申报和修改
你好老师,我收到一笔10000元的货款,其中实际到账9965手续费35,我这个项目明细应该怎么做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
还是不明白合理损耗不是采购费用嘛
合理损耗不是采购费用,比如采购时发生的车费那些才是采购费用