你好,三月份开始折旧的。
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
这分录没有错吧
可以的,没有问题的。
然后我三月份开始计提,这样对吗
对的,是的,是这么做的。
那这个折旧费怎么算的 老师
原值减残值)除以12除以年限。
残值率自己设置零到5%都可以。
那我买的设备是68500 使用5年 残值率5%,怎么算月折旧
68500乘以95%/12/5 你好 安这个的
那我也算对了
那固定资产清理科目什么时候用到呢
你好,你处置这个固定资产或者是报废的固定资产。
哦哦 如果没有什么问题的话 我们就用到5年 然后再处置才用到这个固定器资产清理这个科目,是吗
是的是的,是这么做的。
好的 ,那固定资产年底要怎么结转吗
需要结转的不用结转,其他的都不需要做。
不需要结转的,不用结转,