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老师,总公司安全部来我们子公司生产现场检查,有两处不合格,罚款800元钱。由我们子公司现场2名工人承担,一人400元,他们俩去银行现金存款,存到我们子公司账户里了。当时记账记到营业外收入里了,现在我要往总公司账户里交钱,我要把营业外收入改成其他应付款,交完钱后,再把其他应付冲到。并且是跨越的账,请问这个调账说明怎么写?

2022-11-05 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-05 21:15

学员你好,说明如下,由于员工缴纳的罚款是要上交总公司,子公司只是代收代付,因此不能计入营业外收入,调整为其他应付款

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快账用户3026 追问 2022-11-05 21:38

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-05 21:39

不用客气,给个五星好评就行

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学员你好,说明如下,由于员工缴纳的罚款是要上交总公司,子公司只是代收代付,因此不能计入营业外收入,调整为其他应付款
2022-11-05
A公司支付的时候,就是借其他预付款,七千贷银行存款。同时借营业外支出四千,贷,其他应付款。
2021-08-29
你好!对于你提到的情况,因为货物是从总公司拿的,尽管系统账已经结清,但实际还有货物未结算,所以这笔款项应当作为正常的购货款处理,而不是营业外支出。你应该在账务中将这笔款项记入“应付账款”科目,对应的借方则是“库存商品”或“成本”科目,具体取决于你们的会计政策。这样处理可以确保财务记录的准确性和完整性。
2024-11-05
你好,你支付给施工队的,借主营业务成本,贷其他应收款, 借应付账款,贷主营业务成本。
2024-12-30
同学,你好 借:应付账款 贷:其他应收款
2024-12-30
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