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代收代付,借银行存款,贷:其他应付款,代付,借:其他应付款,贷:银行存款,主营业务收入。我想问一下,这种我一个月有很多代收,代付,我不知道哪笔和拿笔是对应的,我可以把所有的代收,代付金额做一个分录吗?

2022-11-04 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-04 17:01

你好,你这里的代收代付,是会形成服务收入? 

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快账用户3974 追问 2022-11-04 17:02

对,差额是主营业务收入,征税也是按照差额征税

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齐红老师 解答 2022-11-04 17:03

你好,需要分开两个分录,需要设置相应的明细 核算,分录是这样的

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快账用户3974 追问 2022-11-04 17:04

怎么设呢?不懂

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齐红老师 解答 2022-11-04 17:06

你好 代收的时候,借:银行存款,贷:其他应付款—某某单位 代付的时候,借:其他应付款—某某单位,贷:银行存款,主营业务收入

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快账用户3974 追问 2022-11-04 17:28

老师,因为我不知道哪笔钱是代付的哪个公司,这种怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-11-04 17:29

你好,是什么原因导致的 ,连这个款项需要支付给谁都不知道呢? 

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快账用户3974 追问 2022-11-04 17:32

有个问题,代收的,付出去不是一个单位,这种分录可以写在一个分录不

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齐红老师 解答 2022-11-04 17:33

你好,需要分两个分录处理才是的 

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快账用户3974 追问 2022-11-04 17:36

代收,借:银行存款,贷:其他应付款(这里需要付几个单位怎么写),代付,借:其他应付款(也是几个单位),贷:银行存款,主营业务收入。这个怎么处理

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齐红老师 解答 2022-11-04 17:37

你好 代收的时候,借:银行存款,贷:其他应付款—某某单位 代付的时候,借:其他应付款—某某单位,贷:银行存款,主营业务收入 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户3974 追问 2022-11-04 17:39

代收的时候,其他应付款需要付黑多单位,二级科目怎么写,代收的时候,其他应付款也是黑多科目,主营业务怎么弄呢

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齐红老师 解答 2022-11-04 17:42

你好,有很多单位,就在 其他应付款—某某单位下面设置不同的明细就好了 比如10个单位,就设置10个不同的明细 

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快账用户3974 追问 2022-11-04 18:44

我收的时候,其他应付款也要写单位吗?这个付出去有差额呀?金额怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-11-04 18:48

你好,是的。 代收的时候,借:银行存款(代收的金额),贷:其他应付款—某某单位(代收的金额) 代付的时候,借:其他应付款—某某单位(代收的金额),贷:银行存款(实际支付的金额),主营业务收入(差额)

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快账用户3974 追问 2022-11-04 18:51

老师,主要是我收是一笔款,但是其他应付款是黑多笔,我付是要付黑多笔,怎么每笔算差价吗?

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齐红老师 解答 2022-11-04 18:54

你好,不需要算每笔差价,只需要知道总的差价是多少,然后做收入处理就是了 

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快账用户3974 追问 2022-11-04 18:56

那总的那笔分录该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-11-04 18:56

你好,过程就是这样啊  代收的时候,借:银行存款(代收的金额),贷:其他应付款—某某单位(代收的金额) 代付的时候,借:其他应付款—某某单位(代收的金额),贷:银行存款(实际支付的金额),主营业务收入(差额)

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同学你好,可以把所有的代收,代付金额做一个分录的。
2022-11-04
你好,你这里的代收代付,是会形成服务收入? 
2022-11-04
学员你好,意思就是你付款的时候会把自己应收取的金额扣回,举个例子你收了1000,但是自己赚100,只需要对外支付900 所以,借其他应付款—某某单位(代收的金额)1000,贷:银行存款(实际支付的金额)900,主营业务收入100
2022-11-04
你好 代收 借银行 贷其他应付款,代付 借其他应付款,贷银行
2023-03-02
您好!取现金付出去这样做分录 借:库存现金 贷:银行存款 借:其他应付款 贷:库存现金
2021-01-25
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