学考委托业务费?具体是什么费用
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
你好,我们学校收到一笔2022年中考,学考委托业务费,麻烦问下这个应该如何记账呢?谢谢啦 还有一个问题是查员工有没有欠学校钱,应该看哪个科目呀谢谢
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,我们是酒店管理公司(小规模),收到的设计费发票应该计入哪个会计科目?(设计费的产生的是我们经营酒店的房屋设计而产生的设计费50万),老师,还有一个疑问,1、针对长期待摊费用这个科目,收到设计费发票,借:长期待摊费用贷:银行(设计费发票附在分录后)。比如12月份酒店开始运营,那就12月份将长期待摊费用摊销到每个月(当月使用当月摊销原则),借:主营业务成本或管理费用8333.33待:长期待摊费用8333.33(按5年摊销,50万➗60=8333.33)老师,你们看一下问题一和问题二这样做对吗?有错误麻烦指导一下哈,谢谢老师
会计上个季度所所得税少报了20元钱。先已报税已完税。怎么处理?谢谢老师
收到发票与付款单位名称不一致。怎么处理?附证明吗?有没有模板?
老师,小规模纳税人可用发票额度是一个季度还是一个月?
老师好,咱们公司的盈利能力,运营效率的指标是怎么算的?具体公式是什么?
老师 我们是生产假睫毛企业 我们生产的假睫毛半成品需要用A4纸的包装 目的是为了防止曲折 后面生产成品的话 这些A4纸就不用于生产成品了 而是为了下一批半成品做准备 这样的话A4纸是属于生产假睫毛的辅料吗
老师你好,请问可转入损益的其他综合损益是什么意思
老师 24年12月工资已计提 25年1月发放12月工资有变动 还能改账么?24年余额也没结账到25年呢
老师 吸收合并的账务处理是从新公司做起吗
老师,我是刚创业的老板,法律或者税务有规定,老板可不可以自己当财务?自己做账报税?
同城交换是什么业务,收款方是当地所属税务局
就是学校收到中考,学考在我们学校设置考点,收到的委托业务钱
计入营业外收入,同学
好的,谢谢您
不用客乞,祝你生活愉快
您好,我还想问下在账上查员工有没有欠学校钱,是看其他应收款科目吧?还需要看其他科目吗?
对的,同学是这样的
需要看其他科目吧?
同学就是其他应收款的