同学你好 增值的就是应纳税暂时性差异
老师,像这种折旧税法和会计方法不一样,导致暂时性差异,,虽然本期调增应纳税所得额,但这只是暂时调增是吗,后面应该总的结果是应纳税所得额调增调减幅度为0是吗
老师有一道题我不太懂,前面算出应纳税暂时性20万元,后面已知实现利润3000万元,然后计算应纳税所得额为什么是3000-20?应纳税暂时性差异确认递延所得税负债的,为什么是减呢?
老师这个题括号里面的没看懂,我觉得应该是减去应纳税暂时性差异在减去增值的10
老师您看下第(2)小题哈。在计算应纳税所得额时为什么要减去这个设备的账面价值呢。
老师好 老师就是 应纳税暂时性差异 分录 借 : 所得税费用 贷: 递延所得税负债 那为什么要把这个差异金额在 所得税里面减掉啊 不应该是加入吗 为何要减掉 啊
补偿金,差旅误餐补贴,困难员工补贴这几个是不是都得报个税啊
老师,购进商品送人了,怎么做账
#提问#老师企业计提的安全生产费应该计入什么科目,计入制造费用每月核算成本用还是?每月计提24万多,成本出来会偏高
别的公司开具了反向开票发票,在今年3月底,这个人需要做个税汇算,请问该怎么做?在哪个系统上做?流程方法是什么
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
投资性房地产的增值40万要减去
老师,您说的40怎么来的
不是40,打错了同学是10万元
这道题不全,答案记的数不完整
括号里就是涉及第4问的
27.5是什么,同学,是第(4)记的吗
哪个括号里是涉及第4个资料的