您好,是需要分录吗还是
2.计算以销A产品应交纳的消费税,按销售收入的10%计算,税金及附加为9210元。
2.计算以销A产品应交纳的消费税,按销售收入的10%计算,税金及附加为9210元。会计分录
海天公司计算已销售甲产品应交纳的消费税按销售收入的10%计算。税金为16000元。
(1)海天公司销售甲产品200件,每件2000元,价款400000元,增值税销项税52000元。货已发出,款项已收存银行。(2)海天公司销售乙产品100件,每件1500元,价款150000元,增值税销项税19500元,代垫运杂费300元,以银行存款支付。已办妥托收手续。(3)海天公司结转甲、乙两种产品的销售成本,销售甲产品80件,生产总成本100000元;销售乙产品300件,生产总成本400000元。(4)海天公司计算已销售甲产品应交纳的消费税,按销售收入的10%计算,税金为16000元。(5)海天公司以银行存款支付销售产品的包装费用1000元。(6)海天公司销售一批A材料,价款10000元,增值税销项税额1300元。款已收到,存入银行。该批材料成本为8000元。以上编制会计分录
按本月销售收入的10%计算销售产品应交的税金16000元。
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?