你好 计提,借:管理费用 , 贷:其他应付款—残保金 缴纳,借:其他应付款—残保金 , 贷:银行存款
老师,公司交残疾人就业保障金会计分录怎么做
老师,收到退的残保金该怎样做分录?我们公司没有交过残保金
老师 公司交了残保金 请问分录怎么写
请问老师,公司交了残保金怎么做分录
请问交残疾人保证金怎么做分录
个体工商户在2024年12月开了一张三十万普通发票,但是在2025年1月份做了红冲,现在我要怎么申报个人所得税
个体工商户在2024年12月开了一张三十万普通发票,但是在2025年1月份做了红冲,现在我要怎么申报个人所得税
计提费用时:借:在建工程—筹资费—利息支出 贷:应付利息,此分录的现金流怎么指定
一般纳税人建筑行业同一个项目,把清包工跟材料分开签合同,清包工按3%签,材料按13%签可以吗
老师,这个月开了票,是不是一定要做账,因为这张票有可能要作废?
这种定额发票可以做费用票吗?
业务招待费纳税调整部分涉及的所得税可以年末预提吗?
老师,初级考场会提供笔纸吗?
如果去年暂估的今年5月份发票到了,费用票,是直接做到今年成本还是用到以前年度损益调整?
老师,2023年和2024年改报表,导致三个附加税要调减,当时计提的税金及附加现在要冲回吗,分录怎么做呢,是不是把当时计提附加税的分录反冲就可以了
微信扫码加老师开通会员
老师,就直接做借管理费用 贷银行存款行吗
老师,这个在汇算清缴时要填吗
你好,需要体现计提,缴纳的过程才是的 这个在汇算清缴时,是需要做相应填写的
老师,汇算清缴时填写哪一栏
你好,期间费用明细表的各项税费栏次
好的,谢谢老师了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。