25蓝它是自动出来的数据啊,它是根据你上一个月增值税主表应补税款来的,如果你们是正常交税的,25蓝河30栏应该填写一样的金额。
老师,上个月增值税款2151已交,为什么这个月增值税主表25栏显示初期未交税额还有2151这个数呢?
老师,增值税一般纳税人申报表中,怎么还会出现简易计税的9月征税期税额,我已经在10月报税时交过了啊。期初未缴税额为什么还会有数字
我们公司8月份应交税费是45259.63元增值税,已经缴纳过了,为什么这还显示期末未交税额?
老师,增值税申报表里所属期8月份增值税116017元已经缴纳,为什么9月份25行期初未交税额还会显示有116017?
增值税纳税申报表25行期初未缴税额,在上月申报时已经缴纳,为啥还有数据,要怎么修改
您好,老师,数电普票,月底批量打印操作,需要交付吗?
一般纳税人营业收入超过10万教育费附加还有地方教育费附加减半
老师,请问我们单位从供应商A进货,A在应付账款科目,我们是小规模纳税人,今天A预付了18万给我们,我们是不是不用记预收A直接记应付账款A就行了啊?
我现在身份证丢了,但是需要报名初会考试,请问我能用以前的身份证照片报名,然后考试的时候用新补办的身份证吗
刘某于2016年1月将其自有的4间面积为150平方米的房屋出租给张某,租期为1年,刘某每月取得租金收入为2500元,全年租金收入为30000元。要求:计算刘某全年租金收入应缴纳的个人所得税
新建账套,期初余额不平,把期初差异余额放在哪里怎样调平
详细说明 1、减免税本期发生额比对 2、《增值税及附加税费申报表》主表第10栏和11栏等于0时减免税申报明细表中减免税代码为“01011608”的本期发生额=1%税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差 提示 本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。
从M工厂购入B材料8000千克,单价10元,计80000元,材料已验收入库,款项尚未支付。会计分录怎么写?
从华美公司购入A材料600千克,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税税额6500元,货款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。会计分录怎么写?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
交过了为什么还会这样显示?而且有的月份又是没有的
它是系统自动的,他就是这么设置的。
为什么有的月份显示有的月份又没有显示?只要正常交税我可以不用管是吗?
还有10月份没有业务,我就直接一键零申报就可以吧?
不对的,每个月应该都是正常的显示,你去查一下之前的吧。
我知道了,应该是刚好零申报了,我以为是没有
不用客气,工作愉快