你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
(考虑税费13%)1.16日从外地华达商贸公司购入下列材料,甲材料150吨共16500元(不含税),乙材料300吨共180000元(不含税),丙材料500吨共50000元(不含税)。收到华达公司开出的专用发票及账单,货款已以银行存款支付,材料未到。2.17日,支付从华达商贸公司购入材料的运费19000元,以银行存款支付。3.17日,上述甲、乙、丙材料全部到货,并已验收入库,按实际成本转账
15日上述购进的甲乙丙三种材料全部到达公司并以验收入库按实际成本转账。会计分录
15日,上述购进的甲、乙、丙三种材料全部到达公司,并已验收入库,按实际成本转账
购进的甲、乙、丙三种材料全部到达公司,并已验收入库,按实际成本转账。会计分录怎么写
7月,上述甲材料已运到并验收入库,按其实际采购成本入账
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
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