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我在看他们一月份的账时,发现有科目用错了,需要更正吗?还是不管? 附件是银行回单,备注是备用金 借库存现金 贷银行存款是一月份的凭证如果不更正有没有关系?就当我没看过

2022-11-01 19:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-01 19:16

你好,有错误,应当及时更正才是的 

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你好,有错误,应当及时更正才是的 
2022-11-01
你好,学员,要更正的
2022-11-01
你好 你们结转成本了嘛
2020-08-06
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
你好,同学,你第一第二小段的描述完全正确, 针对你目前的情况,我觉得如果可以最好反结账从头重新记账,因为你这种操作是完全不合规的,有私设小金库的嫌疑。
2020-12-30
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