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老师请问交残保金怎么做账?还需要计提吗?

2022-11-01 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-01 14:30

同学,你好 借:管理费用 贷:其他应付款-残保金

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同学,你好 借:管理费用 贷:其他应付款-残保金
2022-11-01
不交 不需要做账务处理了
2021-07-15
你好,可以计提,借管理费用-残保金 贷其他应付款-残保金
2020-08-06
你好 借 管理费用 贷 银行存款
2022-01-05
借管理费用贷其他应付款, 借其他应付款贷银行存款。
2022-01-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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