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老师,公司名下的车这个月出售了,原来的折旧已折完,那怎么做分录

2022-10-31 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-31 14:09

借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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快账用户2167 追问 2022-10-31 14:11

本来账上固定资产就没得余额了,还要走固定资产清理吗

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齐红老师 解答 2022-10-31 14:14

你好,不可能的,你账上怎么会没有固定资产?你折旧的分录怎么做的?

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快账用户2167 追问 2022-10-31 14:16

借 累计折旧35.5万,贷 固定资产35.5万,这那还有

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齐红老师 解答 2022-10-31 14:16

没有残值吗?没有残值的话可以这么做。

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快账用户2167 追问 2022-10-31 14:18

说了没有了,但是这个资产现在又买了19万,那我是不是直接借 银行存款19 贷 营业外收入19

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齐红老师 解答 2022-10-31 14:19

借银行存款贷其他业务收入做这个。让你的增值税销售额和所得税销售额是一致的。

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借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2022-10-31
一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理    累计折旧  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理
2023-03-13
你好借银行存款12000 贷固定资产清理12000/1.13 应交税费-销项税12000/1.13*13%
2025-02-12
你好,公司名下的车已折旧完,出售开票价是双方协商确定的,没有统一计算公式 
2023-12-05
您好,已经计提的折旧不用动
2024-05-10
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