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老师,你好。2020年12月份确认了收入,缴纳了所得税,当时未开票,2021年缴纳了增值税,现在税务风控提示需要写说明,应该怎么写?这种先确认收入后交增值税合规吗?

2022-10-31 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-31 08:33

你好,跨年的不行 你的增值税和所得税要么就一块做 要么都不做 你什么时间开的发票?

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快账用户2411 追问 2022-10-31 08:37

客户不要票,2021年按不开票收入了增值税,那像我这种夸年的怎么解决

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齐红老师 解答 2022-10-31 08:40

实际货物是在12月给他的是吗?你这种情况下的话,你只能在12月缴纳增值税 补税了 所得税和增值税的收入得需要一致 要么你就提供证明,证明货物是在2021年给他的。

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你好,跨年的不行 你的增值税和所得税要么就一块做 要么都不做 你什么时间开的发票?
2022-10-31
你好同学,据实说明就可以的,因为 税务局已经看到数据了,再说你应该按期确认收入,本身增值税就是多缴纳了,咱们没错误的
2023-10-11
您好,这个是增值税和会计,企业所得税对收入的概念。2020先开票,先确认增值税。后期满足收入确认条件,确认企业所得税和会计收入
2021-01-25
同学,你好 需要确定收入的
2023-05-05
10月份借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 11月份缴纳 借应交税费未交增值税贷银行存款
2020-11-11
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