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各位老师,我想问一下,我是个体和A公司签订的合同,A公司给我先预付了一部分钱,我施工了三次。按装合同约定我已经施工完毕。等待A公司给我支付余款。 我可以写成:借:应收账款——A公司——金额 贷:主营业务收入——劳务服务——金额 借:银行存款——公司名称——金额 贷:主营业务收入——劳务服务——金额 借:主营业成本——劳务服务——金额 贷:生产成本——劳务服务——金额

2022-10-30 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-30 20:23

同学你好 这样的做是可以的。收入和成本结转要配比。

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快账用户7656 追问 2022-10-30 20:25

收入和成本结转要配比。啥意思?这个不懂

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齐红老师 解答 2022-10-30 20:33

意思是收入全部确认了,成本也要全部确认。

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快账用户7656 追问 2022-10-30 20:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-30 20:37

客气了,如果满意可以五星评价哈,谢谢

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快账用户7656 追问 2022-10-30 21:15

老师我总觉得那里不对

老师我总觉得那里不对
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齐红老师 解答 2022-10-30 21:41

借:应收账款 贷:现金 这个分录是为什么?

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快账用户7656 追问 2022-10-30 21:45

给的钱不够。应收账款是对方给我的钱。现金是我自已出的钱

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齐红老师 解答 2022-10-30 22:08

收入总共多少,多少没有给我们,后来收到了?

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快账用户7656 追问 2022-10-30 22:10

做平账就行。尾款没有给。还没有收到尾款。这个账咋做

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齐红老师 解答 2022-10-30 22:14

如果是应确认收入2800,只给了1200 借:应收账款  2800     贷:主营业务收入 2800 收到的1200 借:银行存款 1200     贷:应收账款1200

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相关问题讨论
同学你好 这样的做是可以的。收入和成本结转要配比。
2022-10-30
您好,您的处理不正确
2022-10-31
是的 做账是借应收账款-A公司,贷主要业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主要业务成本 贷 应收账款-A公司
2022-12-28
同学您好,您两边合同签订的时候,可以? 分别独立做预收和预付,也就是您的应收账款的贷方,和应付账款的借方,暂时没有发生施工成本,不需要做工程施工,以后实际发生的时候再做
2020-10-12
你好,你的会计分录是正确的
2019-08-12
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