你好,借 库存商品 贷 营业外收入
老师您好,我问一下,供应商赠送给我的产品,我在销售货物时赠送给顾客,这个账上怎么确认,出库时金额也是0,不知道怎么操作
老师请问赠品送客户,借营业费用一赠品贷:主营收入,营业费用金额怎么算,是进价吗?另结转成本,借:主营成本,贷库存,这个主营成本可在月末与其他赠送的赠品一起核算吗即月末用期初十本期购一本期库存,而不是每赠送一个,就结转一次成本,行吗
老师好!有问题请教:我接手一家便利店,就是采购货物时,供货商有时会有送一些赠品(如矿泉水/食用油/纸巾等物品),赠品有可能是这批进货中的某类物品/也有的赠品是这批进货中没有的物品/入库时赠品是如何入账?/如赠品是本次购货中的某同类物品,是入零元成本还是把购入的(数量+赠品数量)入账,如果赠品是本次购货中没有的其他物品,那又是怎样入库?以什么价格入库?
请问我们公司购买了一批赠送的产品,上月一次做入费用中了,但是本月有一部分低价卖钱出去了,要怎么做账
老师,你好,供应商赠送的产品怎么入账?第一次购买的产品已经在上月入账结存了,这个月又送了一些赠品,赠品怎么做账?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
金额是0元吗?
你好,不是的,按市场价值入账就可以了。
是不是没有发票也是这样操作的?
你好,不是的,没有发票需要正常做账,汇算清缴调整就可以了。
赠品没有发票
你好,因为这个不用你们付款。