你好同学,,金额应该是100000+3000=103000的
向东方工厂购进下列原材料,未验收入库,货款尚未支付。增值税率13%。其中甲种材料1600千克,单价10元每千克,共计16000元;乙种材料800千克,单价16元每千克,共计12800元;合计28800元。同时,以现金支付上述材料运费480元,运达仓库的装卸费240元。验收后,材料按实际成本转账。(2)15日,以银行存款归还前欠东方工厂材料款及增值税款。(3)17日,从外地光明工厂购入材料11100元,其中甲种材料550千克,单价10元每千克;乙种材料350千克,单价16元每千克,货款以银行存款支付,材料未到(增值税率13%)。(4)20日,上述材料运到,以现金支付运费180元,以银行存款支付装卸搬运费540元。(5)上述材料按实际成本转账。
5日,从海洋公司购入甲材料20000千克,每千克5元,货款100000元,增值的;运输费3000元,增值税270元,价税款以银行存款支付,材料尚未到达
从海洋公司购入甲材料20000千克每千克5元,贷款100000元,增值税13000元;运输费3000元,增值税270元,增值税以银行存款支付,材料尚未到达。哪方为借哪方为贷
从海洋公司购入甲材料20000千克每千克5,款100000元,增价13000元;运输费3000元,增值税270元,价税款以银行存款支付,材料尚未到达。(2)7日,上述甲材料已运到并验收入库,按其实际采购成本入账。哪方为借哪方为贷呢?
从海洋公司购入甲材料20000千克每千克5,款100000元,增价13000元;运输费3000元,增值税270元,价税款以银行存款支付,材料尚未到达。(2)7日,上述甲材料已运到并验收入库,按其实际采购成本入账。老师,是借方为原材料11627贷方为在途物资11627吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
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