同学你好,不用申报个税。
这个是别人给我们公司代开开的发票,备注的 代扣代缴个人所得税或自行申报,我不知道是他已经自行申报了吗?还是我们公司要代扣代缴?
老师,我们公司员工代开销售商品发票,金额比较大,但是税务局在代开的时候备注栏写了个税由单位代扣代缴,这个怎么申报?
老师 个人税务局代开发票,备注栏写的支付方代扣代缴是支付方申报个税,支付方公司出钱?
老师 请问我公司收到供应商去税局代开的早餐包子发票,发票备注栏写的由付款方代扣代缴个税,我们需要帮他申报个税吗? 不是只有劳务费才需要代扣代缴吗?
我们收到房东代开的租房发票,备注栏写的:由支付方代扣代缴个税,我们是支付方,公司报完个税后分录该怎么做,个税还是公司承担,房东是不会再给我们了
企业可以开多种类型的发票不 老师 我们是服务业6% 现在要开13%的发票
老师出去出差然后做的吃的工作餐,这个是做福利费吗?还是做业务招待费?只有员工,没有客户
问下小规模10万每月以内免增值,10万是含税吗?正好10万
23年做了一笔, 借:其他业务收入99869. 货:应收账款90000 应交增值税- 销项税额 9869 24年发现这笔分录是错的,正确的应该是 借:应收账款99869 贷。其他业务收入 9万。 应交增值税- 销项税额 9869 已经结账了,现在我要怎么调整? 我这样做对吗? 借:其他业务收入-99869. 货:应收账款 -90000 应交增值税- 销项税额 -9869 借:应收账款 99869 贷:以前年度损益调整 90000 应交增值税- 销项税额 9869
甲公司一般纳税人,12月申报增值税,勾选上数字没有弹出进项税额,然后手工填的,现在比对过不去怎么办?
老师去年的发票冲红然后今年再开一张相同的,可以吗,不用从新做账吧
您好!请问企业发放给农民工的劳务费,做账的时候需要哪些凭证?如果没有发票,纳税调整的时候需要调增吗?有限额吗?
去年开的发票冲红怎么做账
老师,小规模公司开了产地租赁给别人,收进来要什么票合适
老师未确认融资费用属于费用类吗?账户结构是不是资成费 借增贷减?
但是代开的普票备注栏有写付款人代扣代缴个税
同学你好,但是,这个农户销售的农产品是免个人所得税的。