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#提问#请问老师 ,我方租赁国家土地,2018年签订的是租赁合同,我们每月付租金做借:主营业务成本,贷:银行存款,22年我们变更合同,改成以租代购,总价值1000万,当我按月支付租金达到1000万的时候,这块土地就是公司的,那么请问老师我现在分录依然做借:主营业务成本,贷:银行存款合适吗?或者我应该做借:其他应收款,贷:银行存款,将来获得土地使用权再做借:无形资产,贷:其他应收款,哪个对?前期几年都已经计入成本又如何调整?

2022-10-29 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-29 10:31

借:其他应收款,贷:银行存款,将来获得土地使用权再做借:无形资产,贷:其他应收款 这个对的,学员

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快账用户6203 追问 2022-10-29 10:32

那么我从18年开始到21年已经计入主营业务成本的部分又如何调整?

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齐红老师 解答 2022-10-29 10:33

本期调整 借其他应收款 贷以前年度损益调整

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借:其他应收款,贷:银行存款,将来获得土地使用权再做借:无形资产,贷:其他应收款 这个对的,学员
2022-10-29
你好,学员,这个不对的,学员
2022-10-29
同学您好,您还生产的是吧,那制造费用就转到生产成本里面,借生产成本贷制造费用
2020-12-08
你好,看你写的分录没问题,结转成本借:固定资产 贷:在建工程
2020-04-06
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
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