同学你好,也可以是采购了软件再销售,不需要软件工程师,如果是开发的软件再销售的话,新公司就需要有软件工程师在领工资才行,才能形成业务往来事实的。
老师,我想问一下,我们之前开了一家公司,是分公司,资金是单独核算的,现在我们又开了一家公司,但是股东就是这个分公司的原股东,如果不注销分公司,原股东从分公司撤资出来,重新投入到新开这家公司可以不呢?其实所有的帐都没有变,只是公司名称变了,这种情况是不是只要做个资金过渡就行了呢?
请问我公司另外成立了一家新公司,法人都是同一个,只不过都是独立核算的,但是新公司是以卖软件的方式开发票给我们公司,然后我们公司就是拿来抵扣,这样的话,新公司是不是需要有软件工程师在领工资才行?才能形成业务往来事实?
请问老师,我司与我司参股的一家公司,那家公司五原来没有任何的收入,我司一直以往来款的方式转账过去,挂账也是挂的往来款,但是现在我们想把这个往来款转成我司向他购买软件的费用,后续他们会陆续开票给我司,这个可以抵吧?今后我们写转款单的时候,是不是不能再写往来款?而是要写付软件费款?
老师中午好,老板成立了一家新公司,想把收入的钱对公转账给新公司,就相当于业务分包的形式,您觉得这样合理吗?然后让新公司开票过来做成本,以后业务都是新公司对接,老公司就不经营了,现在老公司的员工都转移到新公司,工资发放这些都是新公司操作
我们现在的员工都是外包了,然后外包掉之后呢,本来是应该发票是开给我们的嘛,然后个税是那个外包的企业去申报,但是呢,但是呢,然后就是。他直接开发票,直接开好了给了另外一家公司,另外因为我们是和另外一家公司一起投保的,就是一起那个都把员工那个,嗯,弄到第三方公司嘛。然后他开票直接开给另外一家公司的话,因为我们和那家公司有业务往来的嘛,他们说直接说是在货款里抵扣掉掉就好了嘛,让我们销售发票少开一点就可以了。钱是另一个公司付的,我们的钱付给另一个公司的,发票和付款金额对不上了?
老师,我们是建筑公司,3月开了100万的3%的专票,4月需要冲红100万,开16万普票,这样的话,税务局会打电话来询问缘由么?
关于员工的扣款问题咨询 请问,针对员工的失误,公司先对外赔偿后,在扣去员工的相应绩效的,这个怎么账务处理,借:其他应收款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款, 但是如果实务中,是直接在员工的工资里面扣减的呢,非员工在支付给回公司赔款的呢,那么这个是否可以在发放工资的时候直接在分录 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款,这样体现呢?
老师,销项不含税金额66917.42进项不含税金额64967.57,现在算进项票还缺多少,怎么算啊
@郭老师,一般建议月底最后一天开发票吗
我司是物业公司,充电桩公司在我小区投放充电设备,我司怎么开票给充电桩公司
老师您好,采购员做的采购订单,金额频繁出错,这个该是财务负责监督改正的吗?
总公司和分公司是统一纳税,总公司拨付给分公司2万元,总公司怎么做分录,这个钱不需要还
老师,员工出发的差旅费668.6(高速路费发票269.60,399元的早餐和住宿没有发票没有发票只有微信支付截图),报销了,怎么记账?没有发票的部分费用能税前扣除吗?
酒精都不是消费税的税目 为啥准许抵扣啊
老师您好,财务有义务核对仓库入库,与采购入库金额吗?