你好,费用科目借方是发生额,只有月末结转才在贷方
1、我现在在一家民营医院上班,出纳是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是会计,只做内账,外账请有人做我想问问有关公司的费用报销我要怎么做?2、费用报销里面有发票的也有没有发票的(就一张纸写的费用,也算不上收据),我的记账记账凭证要怎么填?3、一张报销单上单上有几天的报销费用是不是可以写在一张记账凭证上?4、老板娘付费用报销都是用微信支付的,我在记账凭证的借贷关系上要怎么写?我不会填记账凭证,实在是理不清那个借贷还有总账科目跟明细科目之间要怎么写?
老师好,我在编制手工帐的时候,销售费用借方是43578.35,贷方因为有冲销之前的凭证是5027.5。管理费用借方是1690.5,贷方是9290.81。现在还没有结转这两个费用,科目汇总表借方贷方合计数是正确的。那现在应该怎么结转这两个费用啊?本年利润借方填多少啊?
老师,我是手工账,有一张凭证是管理费用借方是红字,我结转的分录怎么写呢,t型账户我怎么登记呢
10月把管理费用入到了销售费用,结账发现后反结账在原有的凭证上做了修改,错的是借:销售费用、贷:现金,修改为借:管理费用、贷:现金,12月份的利润表出现了负数,报表报送不了,账目要怎么调整呢?
老师,这个业务46里边,不知道这个分录是怎么做出来的,本年利润懂,它是结转的,下边的税金及附加也可以理解,就是那个销售费用不太理解,下面明明有销售费用和管理费用,为什么这个记账凭证只有销售费用而没有管理费用,而且这个销售费用里面的车辆使用费和折旧费我都不知道他是按照什么算出来的
个人收据 需不需要摁手印,在第三联摁吗
老师你好,有个问题向您请教一下,公司买了房子,这个固定资产的原值包不包含契税和印花税?
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
请问老师前期是核定征收未建账,现在改为查账征收需要建账,期初怎么设置目前比较明确的就是银行余额?
老师,在给公司办理减资的时候,应该先公示45天,在在政务操作减资流程,政务网减资通过后,还要带相关资料去税务机关登记,对吗?
分公司做企业所得税年度汇算清缴时,股东是写总公司么,投资比例是100%?
老师股东投入资本金现金流进哪里
老师我们有一个员工要求实际到账10000元,公司和个人社保是公司承担1646.04元,没有专项附加扣除,应发工资是怎么计算呢
老师,账上一直没有公户的银行流水,这会有什么风险吗?
注册的时候没有出资,每次用钱从股东个人借入,现在导致其他应收款货方差不多变成出资额,那现在怎么处理?
那为啥授课老师的有贷方数额我跟他数据不一样我没有贷方数据
这是我的t型帐,跟老师不一样,他也没有一个个都写出来只讲了全面一两个科目
从管理费你可以看出来贷方根本没有余额,而老师却有不知道哪里来的
你好,这边老师是答题,具体课程内容要联系课程客服