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老师,之前海关发票在2月份认证过,然后在4月份又收到退税了,请问账务上怎么做处理?

2022-10-27 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-27 17:19

你好,是增量留底退税的政策吗?借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户7340 追问 2022-10-27 17:20

不是增量留底退税,是我们申请的这几笔退税,这对应的商品不征税了

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齐红老师 解答 2022-10-27 17:22

当时做了进项,冲进项就可以的,借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项。

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快账用户7340 追问 2022-10-27 17:26

如果原来做的是借进项税额,借暂估税金负数,现在冲的话要怎么样做呢?

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齐红老师 解答 2022-10-27 17:28

借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项。

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快账用户7340 追问 2022-10-27 17:34

那个暂估税金怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-10-27 17:35

你好,你这个是一个业务吗 又问另外一个业务了,这个当时是什么业务的?

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快账用户7340 追问 2022-10-27 17:41

老师,我换一个问法哈,原来海关进项抵扣在记进项税额科目,现在海关退回了,我是记进项负数,还是记进项转出科目?

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齐红老师 解答 2022-10-27 17:41

都可以的,哪一个也是正确的。

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快账用户7340 追问 2022-10-27 17:42

挂进项转出,申报的时候填在哪个项目里面?税务上还需要做其他处理嘛?

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齐红老师 解答 2022-10-27 17:55

你好 附表二 进项转出 其他里面 不需要

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