你好; 你们转让只是转让股权出去 吗; 这个公司主体还在吗
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,然后税务局那边还有一笔税要退,增值税也延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,然后税务局那边还有一笔税要退,增值税也延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
老师,你好,公司由于某种原因,准备办理注销,但这时又购买了7200元的设备,如果计入固定资产,注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产,直接计入费用啊?
工资表里没申报过法人的工资,但应该是任职的,法人的火车票可以报销吗
经营所得的四季度报表,利润可以弥补上两年的亏损吗?
充值油卡1万,当月收到了9751.46的专票,收到了加油小票9996元,怎么记账
法人没在工资表里,他的火车票可以报销吗
你好,我想知道集团公司占股子公司百分之60的股份,集团公司和占股子公司可以合并报表吗?咱们合并(是按照比例重新调整报表后再进行合并吗?)
工程项目申报未开票借:应收账款贷:工程结算,应交税费;这个月开具了发票,怎么处理
工程项目预收款未开票缴纳增值税借:应收账款贷:工程结交税费;这个月开具了发票,怎么处理
拍摄制作费开票大类是广影视
拍摄制作费开票大类是什么
对的,只是转让股权
你好; 那主体在的话;只是做股权转让分录即可; 那公司还在; 后期退税即可 ;没有认证以后还可以认证的
现在对方让我们把要交的税交了,把所得税要退的退了,现在怎么处理呢
你好1; 那你就申请 电子税务局退税即可; 缴纳 的税费; 之前 申报过没有
申报什么
申请退税容易查账吗
那延缓的增值税呢,本来是不用交的,因为开票开多了才产生了
你好1; 会可能查账的; 比如你的 金额 退税的大的情况下 ; 2. 延缓的 你去税务局大厅申请 缴纳 ; 如果延缓了 一般会让你申请退税的; 享受延缓政策的
增值税现在是延缓缴纳了,要退的是今年汇算清缴的所得税
你好1; 企业所得税退税 是真实 实际多缴纳的 ;那么就不影响的; 正常申请退税即可;
这个退税不会查吧
那增值税呢,现在延缓了有什么办法可以让对方去缴纳吗?因为这个延缓缴纳到明年了
退税真实的退税; 不会的 (除非你退税金额很大或者是税务局有监控到异常 才可能查账的 )
好像是有6000多吧
那就不大的金额; 可以申请的
好哒,那增值税怎么处理呢
怎么跟对方商量比较好呢,本来公司就是亏损的,因为开票问题导致有增值税
老师,我刚看了下,去年的企业所得税还没有缴纳呢
你好1; 那你就要弄清楚;到底这个退税 给你 还是给 对方; 退回来谁要 ; 因为本身就是转让了股权
老师去年的所得税延缓缴纳了,然后收到税务局短信说有延缓缴纳的要先抵税后申请退税,这个是什么意思呢,是现在把去年的税交了然后在申请退税吗
你好; 1. 意思是 把你欠缴的税费抵减了。 在把多的部分退税给你
你好1; 那你就要弄清楚;到底这个退税 给你 还是给 对方; 退回来谁要 ; 因为本身就是转让了股权 对方的意思是让我们先把该交的税交完该退的税退完
在哪里操作抵减税费呀
你好1. 那你就先抵减 欠缴的税费; 在 剩下的部分申请退税