你好,可以在主营业务收入的二级科目设一个这个分公司的收入科目
老师,您好,我们分公司是独立核算的,目前还没有开票,没有收入,总公司划拨了200万给我们分公司,请问这这200万我们要入哪个科目?这200万以后不还给总公司
老师,我们总公司在东莞,然后苏州成立了一家分公司,分公司为非独立核算的,目前没有开票收入,目前一直做零报税收入,我想如果一直零报税的话,是否会有税务风险,因为分公司他不具有独立运营的能力,他主要的工作是协助有一些售后的工作再处理,然后所有的回款销售开票都是由总公司开出去的,目前工资的话也是在总公司支付,分公司有买社保、公积金,我想问一下,如果后续的话,非独立核算的分公司开票给总公司开服务费发票六个点,然后这样是否合理?分公司缴企业所得税的税率是否可以按照小型微利企业来缴税?因为我们总公司的话是高新科技企业,他是否也能够享受到总公司的政策呢?
您好,我们公司是有几个非独立核算的分公司,我们是物业公司,项目都是分开核算的,但是分公司收到专票会开总公司的可以吗
老师,请问一下,我们省内异地分公司,税务登记是独立核算,但在申报的时候没有所得税申报,我分公司的账务都是按独立核算去做的,那现在分公司的收入是否需要并入总公司,那就要把主营业务收入调整成应付往来了吧
老师您好!我问一下,就是我们有个分公司是非独立核算的,分公司的业务都是总公司开票,总公司入账,然后又想要分清总公司跟分公司的收入,可以在主营业务收入的二级科目设一个这个分公司的收入科目吗,比如主营业务收入-xx分公司收入,这样有什么风险吗
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
好的!谢谢老师!
不客气,祝您工作愉快!