借原材料甲乙1200 应交税费应交增值税进项1200乘以9% 贷银行存款
2019年8月6日,甲公司从乙公司购入A材料11吨,单价1 800元,总计19 800元,增值税率13%,增值税2 574元;运杂费200元,增值税率9%,增值税18元,价税费均以银行存款支付,材料已验收入库。该批材料计划单位成本2 000元。 做出购入材料及验收入库的会计分录
9日,向华达公司购买甲材料1000千克,单价为60元,买价为60000元,应负担增值税税额为9600元;购买乙材料300千克,单价为100元,买价为30000元,应负担增值税税额为4800元;同时支付材料运杂费2700元,价税及运杂费均以银行存款支付,材料已运达并验收入库(运杂费按材料买价进行分配)。会计分录怎么写
6日,以现金支付购买甲、乙材料的运费及增值税,运费1200元,增值税率9%。会计分录怎么写
用现金300元支付甲、乙两种材料的搬运费(按材料的买价分配运费),取得增值税普通发票,会计分录怎么写
用现金300元支付甲、乙两种材料的搬运费(按材料的买价分配运费),取得增值税普通发票,会计分录怎么写
公户进款124886元,但最终金额12400元,可以直接私户退886元吗?
酒店系统录入房费按照实际美团结算金额吗
老师,公司名义炒股,企业所得税是不是也可以享受免征?
老师,公司名义炒股季度赚50000,小规模公司,会计分录→借:银行存款50000贷:投资收益49504.95(按1%计算不含税金额)应交税费-应交增值税495.05。季度不超30万,增值税免征转出→借:应交税费-应交增值税495.050贷:营业外收入-减免税款。请问一下这两个会计分录这样对吗?
老师,我们以公司名义买股票炒股,季度赚350000,我们是小规模公司,会计分录→借:银行存款350000贷:投资收益346534.65(30000x1.01)应交增值税-销项税额3465.35问题1,以上会计分录和计算对吗?问题2,季度超30万的,是计入投资收益还是其他收益这个科目?麻烦老师,问题1和问题2,一一回答指导一下,谢谢
老师你好!简易计税的销项额为什么不和留底税额相抵减呢?
老师印花税按含税还是不含税好点
老师,各个地方的财政局是干嘛的呢?
老师好,有提示:“本年内,您的增值税已经存在税款所属期连续三个月或累计六个月零申报、负申报,根据纳税信用评价指标:“评价年度内非正常原因增值税连续3个月或累计6个月零申报、负申报的”,下一评价年度将有可能无法评为A级。”这个会怎么样?谢谢
文化建设税一个季度免征多少?