你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
老师好!我们是当月发放当月的工资,然后社保和公积金是次月扣的,那么如何做工资,社保和公积金的计提发放?
老师,请问计提工资,社保,公积金,个税如何做分录,发放的时候又如何做呢?
老师,请问工资社保公积金是不是都是当月计提的,就是具体扣款发放不管他是当月还是下个月的?反正比如3月的工资社保就是在3月做计提的是吗
老师请问一下,假如说实发工资是50000.00,应发工资是60000.00,个人社保5000.00,公积金3000.00,个税2000.00,当月工资当月发放,计提和发放的分录怎么做
请问计提当月工资和当月发放上月工资怎么做分录,有社保和公积金,谢谢
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
那请问我要是不做计提呢,因为工资社保公积金都是当月发放的
当月的也需要计提呀,然后你当月直接发放就行了。
那老师,比如说我10月发放工资,计提是9月计提吧还是当月计提当月发放
你好 工资就是当月计提 当月的
那比如说我是当月发放工资,10月计提10月发放,是吧
那就是当月发放,当月儿也需要计提计提是必须的。
好的,谢谢老师
不客气的,祝您工作愉快。