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你好,老师,我们从客户那里购买进项票,银行过账,支付75万水泥,13%税率,到时客户扣出6%的税额后,返现金给我们,此笔费用不是实际产生,内账我要怎么做分录呢

2022-10-26 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-26 18:08

借预付账款,贷银行存款 收回来,借营业外支出、银行存款贷预付账款。

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快账用户6935 追问 2022-10-26 18:41

老师,也要做进项那个科目吧

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齐红老师 解答 2022-10-26 18:42

你好,内账你还价税分开来做的吗?

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快账用户6935 追问 2022-10-26 19:05

因为不是实际产生的业务,只想要进项票,其他的是要冲掉吧

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齐红老师 解答 2022-10-26 19:05

反正你不能做库存商品,你实际库存商品也没有增加,只增加了进项

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快账用户6935 追问 2022-10-26 19:09

但是我们是钱行支过,对方退回的是我们的现金户

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齐红老师 解答 2022-10-26 19:16

借营业外支出、 库存现金 贷预付账款第二个分录修改一下。

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相关问题讨论
借预付账款,贷银行存款 收回来,借营业外支出、银行存款贷预付账款。
2022-10-26
您好!你就按照实际做就好了,内账反映真实情况就行 借:银行存款235000 营业外支出15000 贷:银行存款250000
2022-10-30
那你内部账务处理的话,就是借库存商品或者是原材料实际的采购金额。其他应收款,完了之后贷银行存款150000
2022-01-21
你好,邮寄给第三方的发票你要复印,拿复印件在内帐做, 给客户的发票普票给记帐联,专票给记帐联和抵扣联 已经发生的支出从哪岀的钱要搞明白,才能正常做分录
2021-09-09
会计分录没有问题,你们因为仓储费多付的税费对应的就是增值税税率差
2024-07-17
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