你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:应付账款等科目 贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
你好,我想问下,已经抵扣认证掉的发票怎么冲红重开?
老师。已认证抵扣的费用发票跨月红冲重开分录怎么做
冲红已认证的发票,怎么做帐
老师你好,红冲已认证抵扣之前月的发票,怎么做帐
老师,你好,请问,我公司是购买方,已经认证抵扣的进项发票,现在要退货,怎么处理?这张已经认证抵扣的专票怎么冲红?
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
当时入的是,借:管理费用 应交税费--应交增值税 贷:银行存款 现在做一个相反的吗?我在申报时,交销项税时,把这个冲红的税也交了,这个怎么做录
你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:银行存款 贷:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
老师不做进项税转出吗
你好,红冲进项,是进项税额负数,而不是 进项税额转出的
老师好,我红冲了进项,在当月交销项税时,就把当时已抵红冲的这部分税款,系统里又交了,这该怎么做,例如,我交税是2000元,红冲的已抵的发票进项税是200元,我就交了1200元,这怎么做帐
你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:银行存款 贷:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额) 结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。