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老师你好,红冲已认证抵扣之前月的发票,怎么做帐

2022-10-25 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-25 14:23

你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:应付账款等科目 贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户2135 追问 2022-10-25 14:31

当时入的是,借:管理费用 应交税费--应交增值税 贷:银行存款 现在做一个相反的吗?我在申报时,交销项税时,把这个冲红的税也交了,这个怎么做录

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齐红老师 解答 2022-10-25 14:32

你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:银行存款 贷:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户2135 追问 2022-10-25 14:44

老师不做进项税转出吗

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齐红老师 解答 2022-10-25 14:45

你好,红冲进项,是进项税额负数,而不是 进项税额转出的

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快账用户2135 追问 2022-10-25 14:51

老师好,我红冲了进项,在当月交销项税时,就把当时已抵红冲的这部分税款,系统里又交了,这该怎么做,例如,我交税是2000元,红冲的已抵的发票进项税是200元,我就交了1200元,这怎么做帐

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齐红老师 解答 2022-10-25 14:52

你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:银行存款 贷:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额) 结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

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快账用户2135 追问 2022-10-25 15:00

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-25 15:01

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,红冲已认证抵扣之前月的发票 借:应付账款等科目 贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-10-25
跟原来蓝字发票的分录相反或用红字
2023-11-01
你好,当时分录是怎么做的?
2022-03-02
你好 做原来的相反分录  
2022-01-11
你好!   1、红冲已认证的发票时:   借:管理费用(或库存商品等科目)(红字)     应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)     贷:应付账款——公司名称(红字)   2、红冲后收到对方企业转回款项时:   借:银行存款     贷:应付账款——公司名称   企业红冲已认证的发票,并收到对方企业转回款项时,应当通过“管理费用”等相关红字科目以及“应交税费”相关红字二级科目、“应付账款”相关红字二级科目进行核算。应付账款科目核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
2022-01-12
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