你好 差额缴纳等于收入-成本)/(1加税率)*税率 小规模的吗
老师你好:能给我发个建筑的业差额征税增值税申报表怎么填的资料吗?邮箱号893675431@qq.com谢谢!
适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。小规模纳税人填报表的时候弹出这么个框这个附表指附表几?
昨晚老师填增值税纳税报表时口头提到差额征税的填,不是差额征税的不填(某个表)。一、不明白什么是差额征税,二、指哪个表?谢谢
老师,旅行社本来可以差额征税的,但是我没有开差额征税发票,报税附表一用不用填
老师,旅行社是差额征税的,但是我没开差额征税发票,报税用不用填表一
1.2X24年6月末,某企业集团的母公司将一台成本为80000元的产品以90000元的价格出售给子公司,后者作为管理用固定资产使用,预计使用年限10年,采用直线法计提折旧(假定不考虑预计净残值和所得税)。要求:根据上述资料编制母公司2X24年合并财务报表工作底稿中的有关调整和抵销分录。
)企业购入需要安装的大型设备一台,买入价125000元,取得增值税专用发票,运杂费5000元,取得普通发票,收到银行转来的付款通知,款已用银行存款支付。会计分录
你好。我想问下我要注销个体工商户,财务这边说要等到三四月份的个人所得税出来以后才可以注销。是什么意思
老师,如果销售产品和技术服务费开在一张发票的话,印花税是不是也要分开申报缴纳?
四流一致是指哪四流是哪些
老师,买卖合同印花税和技术服务费印花税可以合计一起申报吗?还是需要分开申报?我看他们的税率都是万分之三
我有甲乙两个个体户和丙公司的3000综合所得。以后再无综合所得。甲个体户A表没填扣除6万费用,B表扣除6万。乙个体ABC表都没扣六万费用和调整项。丙公司的3000薪资是11月报的个税。请问应该怎么修改个体户的ABC表?
老师,增值税申报表收入和账面收入不符,相差金额就是卖车收入,但帐上卖车收入走了固定资产清理,申报表系统带出来的是无票收入,不符怎么办?谢谢老师
你好老师,公司是做生鲜批发的,可以和一些生鲜个体超市签代采合同,收代采服务费吗?货款由总公司代采,我们总公司只收取对方个体超市的代采服务费,这种税法上认可吗?
您好,请问一下,购包装材料发往生产厂家,这个凭证怎么做
不理解,能举个例子吗?0基础
你好,比如劳务派遣公司,收入是100,成本是80,他按照20除以1.05乘以5%,按照这个来交增值税。
是另一种征税方式吗?请问老师有几种征税方式?我只知道一般纳税人的专票抵扣、小规模纳税人的核定征收,那么差额征税算在哪个范围内?谢谢老师,恕我概念不清
你好,一般纳税人销项减去进项,这个是一般计税的, 如果是差额交税,按照上面的来, 如果是简易计税,不允许抵扣的销售额不含税的金额乘以3%或者是5%。
小规模 有免的, 有差额的, 还有按照不含税的金额乘以3%乘以5%的。
核定征收说的是企业所得税了,又不是增值税的。
销项减进项就是差额征税?那么一般纳税人取得专票就是差额征税?
一般计税, 销项减去进项,这个进项必须专票才可以, 如果是差额,交税的收入减去普通发票的成本就可以抵扣,不一样的。
差额征收主要是国家对那些无法确认进项同时避免重复征收的行业进行的税收征收办法,但哪些昰采取差额征收?
差额征税的项目包括:1、金融商品转让;2、经纪代理服务;3、融资租赁和融资性售后回租业务;4、航空运输企业;5、一般纳税人提供客运场站服务;6、旅游服务;7、房地产开发企业销售房地产项目;8、销售不动产;9、劳务派遣服务,10,建筑服务简易计税