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印花税计提后,实际缴纳金额有减免。如何会计分录? 计提时: 借:税金及附加-印花税 贷:应交税金-印花税 实际缴纳金额和计提不一致,如何做账?

2022-10-24 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 12:12

同学你好 原分录负数红冲多计提的部分

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快账用户9802 追问 2022-10-24 12:13

我以为多出的部分算营业外收入呢?

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齐红老师 解答 2022-10-24 12:16

这个不是的 直接冲减就可以

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快账用户9802 追问 2022-10-24 12:17

好的,麻烦老师写一下冲红的会计分录

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齐红老师 解答 2022-10-24 12:22

同学你好 借税金及附加负数 贷应交税费印花税负数

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快账用户9802 追问 2022-10-24 12:23

好的,负数就是差额咯

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齐红老师 解答 2022-10-24 12:24

同学你好 对的 就是减免的金额

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快账用户9802 追问 2022-10-24 12:25

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-24 12:25

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同学你好 原分录负数红冲多计提的部分
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