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老师,汇算清缴需要退税,未办理退税,办的抵交以后所得税税款,这个月交税时递减了,请问怎么做分录?

2022-10-24 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 09:50

您具体所得税的时候少计提一些就可以了。

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快账用户6494 追问 2022-10-24 09:51

不是涉及到以前年度的损益调整科目吗?

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齐红老师 解答 2022-10-24 09:51

抵减的时候不需要这么做的

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您具体所得税的时候少计提一些就可以了。
2022-10-24
你好,你这个是今年收到以前的退税了吗
2021-02-22
您好 请问单位用什么会计准则
2022-11-15
递减借应交税费贷以前年度损益调整, 这一次需要抵扣的话,借所得税费用贷应交税费,退回来借银行存款贷应交税费。
2021-01-13
同学你好 1、借:所得税费用2000 贷:应交税费-应交所得税 2000 2、因为前边汇算清缴时有留抵,当时有1500元的应交税费留在账上,所以这个分录做完之后,自动冲减掉,不需另作分录。
2022-10-06
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