如果有在产品就需要在完工产品和在产品之间分配
2月的制造费用128185.92元结转到生产成本-制造费用当月没有无生产,3月的制造费用119341.66元有生产(七星岗工程),我3月把生产成本-制造费用结转到库存商品时把2月和3月共(128185.92+11934166)全部计入七星岗工程的成本吗。但成本还大过收入可以吗
老师,本月我的借方生产成本-人工100万,生产成本-制造费用60万,本月是不是可以有余额呢?
老师,本月我的借方:生产成本-人工100万,生产成本-制造费用60万,是不是可以有余额呢?
老师你好,我想问下你成本,本月我的借方:生产成本-人工100万,生产成本-制造费用60万,可以有余额吗?
老师好,请教个成本问题你,本月我的借方:生产成本-人工100万,生产成本-制造费用60万,人工和制造费用这两个当月结转到完工产品,当月是不是可以不留余额,当月结转完可以吗
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
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有未完工产品,生产成本人工和制造费用当月结转完,不留余额可以吗
不可以的哈,需要在完工产品和在产品之间分配
老师,是生产成本人工和制造费用当月结转完,不留余额,只留生产成本-材料有余额
除非在产品消耗的人工非常少
老师,是生产成本人工和制造费用当月结转到完工产品,未完工不好分摊
可以他们消耗的工时和机器台班分摊