你好同学,题目资料不全
1.某食品公司为增值税-般纳税人,2021年3月发生如下经济业务(1)购进批用于生产的花生油,含税金额为56500元。(2)以2元/公斤的价格向农业生产者收购草莓2000公斤。(3)购置设备一台,取得普通发票,注明价款34000元。(4)销售月饼,取得含税收入113000元:销售水果,取得含税收入93600元。O(5)零售月饼,取得含税收入14040元。己知:花生油和草莓适用9%税率,其他适用13%税率。要求:计算当期增值税进项税额、销项税额,当期应纳增值税.
李辉食品有限责任公司为增值税一般纳税人,2020年10月发生如下业务:•①购进一批用于生产的花生油,取得增值税普通发票金额为54500元•②以每公斤5元的单价向农业生产者收购草莓2000公斤,并取得收购凭证。•③购置办公用电脑10台,单价4000元,售货方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为5200元。•④向鑫隆商厦销售月饼5000公斤,取得销售收入13000元(含增值税);销售草莓酱1000箱,取得销售收入90400元(含增值税)。•⑤直接向消费者零星销售月饼400公斤,取得销售收入13560元(含增值税)。•已知:花生油适用9%的增值税税率。•要求:计算该公司当期增值税进项税额、销项税额和当期应缴纳的增值税。
购进一批用于生产的花生油,含税金额为56500元。(2)以2元/公斤的价格向农业生产者收购草莓2000公斤。(3)购置设备一台,取得普通发票,注明价款34000元。(4)销售月饼,取得含税收入116000元;销售水果,取得含税收入93600元。(5)零售月饼,取得含税收入14040元。花生油和草莓适用9%税率、扣除率,其他适用13%税率。要求:计算当期增值税进项税、销项税,当期应纳增值税。
(7)以3元/公斤的价格向农业生产者收购草莓4000公斤。草莓的税率适用9%。(8)外购机器设备一套,取得普通发票一-张,注明价款40万元。(9)外购一-批D产品,取得增值税专用发票一-张,注明价款100万元,税款13万元,当月将产品的20%部分作为节日礼物发放给公司员工。(10)该公司月初增值税进项税额余额7万元。要求:分别计算各项业务的销项税额、进项税额,并计算该公司9月份应纳增值税税额。(分序号详细标注每一-项的数额)
1.(简答题,100.0分)甲公司为增值税一般纳税人,2022年5月发生如下业务:(1)销售A产品批,取得不含税收入2000万元,当月收到货款180万,余款200万下月收回,A产品适用税率13%。(2)销售B产品一批,取得含税收入3390万元,B产品适用税率13%。(3)销售C型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税售价10万元,向特约经销商开具了税控增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元,由于特约经销商当月支付了全部货款,汽车制造企业给予特约经销商原售价3%的销售折扣。(4)逾期没收包装物押金56500元,计入销售收入。(5)将本企业自用车辆后视窗的广告位提供给嗒嗒公司贴广告,取得嗒嗒公司支付的含税广告费100万元;将本企业外墙广告位租给鸿雁广告公司发布广告,取得鸿雁公司支付的含税广告费150万元。(6)外购原材料一批,取得专用发票,注明税额40万元;另从运输公司取得运费的增值税专用发票一张,注明运费2万元,税额0.18万元。(7)以3元/公斤的价格向农业生产者收购草莓4000公斤。草莓的税率适用9%。(8)外购机器设备一套,取得普通发票一张,注
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?