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老师,我半路建的账,比如之前1季度和2季度是在工地上,现在把账带回来总公司做,不在同一个地方,我在财务软件里接建了账套,用科目余额和明细账建的账。就导致我报所得税的时候,我的主营收入和主营成本只有第三季度的,前两个季度的累计数就没有,系统就会提示我的主营收入不相符。老师,我的账建对了没?如何解决我这种情况?

2022-10-21 18:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-21 18:45

同学,您在建账的时候,可以用科目余额表建账,用年初数录进去,然后在用一笔凭证把第一季度第二季度的发生额录进去

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快账用户1390 追问 2022-10-21 18:46

老师,能说具体分录么,我不太懂

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齐红老师 解答 2022-10-21 18:52

分录就是把第1.2季度的发生明细全部写在一张凭证上,简单来说,比如您第一第二季度一共有50张凭证, 原理上需要把50张凭证一张一张录进去,现在偷个懒,只录一张,只不过这一张凭证包含了50张凭证所涉及的科目和金额合计

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快账用户1390 追问 2022-10-21 18:55

老师,比如银行余额年初数是790011.67,现在我建账这个月份的年末数是21814.64。这个分录怎么录

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齐红老师 解答 2022-10-21 19:10

贷:银行存款    790011.67-21814.64 就像上面说的原理就是把50张凭证涉及的科目总数写在一张凭证上

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同学,您在建账的时候,可以用科目余额表建账,用年初数录进去,然后在用一笔凭证把第一季度第二季度的发生额录进去
2022-10-21
你好这样直接按反结账 调20年成本和管理费用删除凭证,你这样,实务中一般是纳税调整表去调,不是直接改财务报表
2021-06-04
你好,汇算清缴数据和第4季度数据 不一致,是正常的
2022-03-28
同学你好 你补计提就可以了 然后做缴纳的分录
2020-10-23
你好,如果你调就需要去改第四季度的利润表和企业所得税表
2022-04-03
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