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老师,我一个分公司,小规模纳税人,第3季度开票时,有三张发票开错了,金额30万,没有及时作废,导致现在账上有39万的利润,我这个季度要如何报税,怎么进行账务处理?

2022-10-21 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 16:54

你好,同学。 那您这考虑暂估成本处理,减少本共期利润

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快账用户4753 追问 2022-10-21 16:55

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-21 16:56

不客气,祝你工作愉快。

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你好,同学。 那您这考虑暂估成本处理,减少本共期利润
2022-10-21
你好; 你红冲2季度开的发票; 那你 4季度做红冲分录; 把你负数的收入结转到本年利润去就行; 就看你4季度是否超过标准;在做考虑结转
2024-03-21
这个是正常计算增值税,再做减免税分录,最后得到需要交的增值税的金额,或者是不交税的情形
2020-09-03
可以的,可以这么做的。
2021-11-25
您好,很难说的喔,而且税局退税,是需要局长同意。
2022-01-13
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