同学你好用利润分配未分配利润来调整平衡
您好 请问下刚建账的公司要录入本年期初数据,我只能录入资产负债表的期初数据,为什么利润表的期初数据录不了呢?我已经试算平衡了,录不录利润表的数据有影响吗?
老师好!请问新财务软件入期初数,是要把各科目期初数编制一个资产负债表,做平衡以后再入吗?还是不需要做平?
老师,为什么账平了,但是资产负债表期初数不平。
老师。为什么我录入期初数据到做账软件上老师不平?资产负债表没有问题 就是利润表期初老不平。
老师,请问录入科目期初数后,资产负债表平衡,损益表不平衡是什么原因,差额差了2023.3的未分配利润金额
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,编制有关的会计分录。
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,编制有关的会计分录。
无,我不知道,我不懂@_@
某酒厂2020年五月生产1度新的量某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元乘本利润率为某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元成本利润率为10%某酒厂2020年五月生产一种新的粮食,白酒广告样品使用800斤,已知该种白酒如同类产品出厂价,生产成本为每斤21元,成本利润率为10%。白酒的定额税率为0.5元每斤,比例税率为20%
你好老师,公司销售商品 ,假如10万元,折后5万元,开具销售发票直接开5万元是符合规定的吗,没有在发票上体现原价和折扣价
因暴风雨损坏,一栋楼房原值50万元已提折旧10万元,用银行存款支付清理费用18,000元。含税增值税税率为9%,收到保险公司赔款25万元,已存入银行编制相关的会计分录
转让甲材料需要什么会计科目
怎么调整呢
如果是贷方金额多了那就利润分配未分配利润借方增加对应的金额
哎 没法 这样资产负债表又不平了
同学你好 你是录入期初数里 不牵扯你的资产负债表
那这种情况我应该把不平的这个金额录入哪里呢
利润分配未分配利润
是填写这里吗?但是我不管填写增加还是减少资产负债表都会不平,目前这个未分配利润余额是平的资产负债表。如果改变就不平了
同学你好 期初数不平只能这样调整