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您好,亲,[心]甲公司(增值税一般纳税人)购人一台需安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的买价为100000元,增值税税额为13000万元,另取得包装费增值税专用发票,注明包装费3000元,增值税税额180元。安装设备时,领用原材料5000元,应支付安装人员薪酬3000元,设备安装完毕投入使用,甲公司账务处理如下:,一般纳税人使用货物运输业增值税专用发票。;小规模纳税人使用通用机打发票,如果需要专用发票可到主管国税机关申请代开。

2022-10-21 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-21 14:16

你好同学, 稍后给您计算增值税

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齐红老师 解答 2022-10-22 10:19

借,在建工程100000%2B3000=103000 应交税费-增值税进项13000%2B180=13180 贷,银行存款116180 借,在建工程8000 贷,原材料5000 应付职工薪酬3000 借,固定资产111000 贷,在建工程111000

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你好同学, 稍后给您计算增值税
2022-10-21
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-10-21
同学您好, 运输费的增值税180元,运费的增值税率9%,推出,运输费=180/9%=2000(元) 购置时, 借:在建工程  1002000   (1000000%2B2000)     应交税费—应交增值税(进项税额)  130180 (130000%2B180)   贷:银行存款  1132180 安装时, 借:在建工程  23000   贷:原材料  3000       应付职工薪酬  20000
2022-03-09
你好 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程
2023-05-22
你好 借:在建工程   ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程   ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-12-19
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