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老师我们是建筑企业,去年的一张发票已经认证抵扣,现在被认定为虚开,合同和发票钱我们都已经付完。这个账怎么调整做分录,进项税转出分录,还有成本转出分录怎么做啊

2022-10-21 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 12:38

借预付账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税进项转出。

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齐红老师 解答 2022-10-21 12:38

实际这个业务就是虚开发票的吗?

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快账用户9434 追问 2022-10-21 12:42

不是我们用材料了但是税务局说去年的发票,进项转出成本转出

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快账用户9434 追问 2022-10-21 12:42

成本转出我不知道分录怎么做了

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快账用户9434 追问 2022-10-21 12:43

转出来放库存里也没有用啊那也不让抵扣一辈子放着还是咋处理,计入营业外也不行

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快账用户9434 追问 2022-10-21 12:43

营业外支出最后还是影响利润

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齐红老师 解答 2022-10-21 12:49

你做了上面的分录之后,你的成本全部调增,然后再做一个借以前年度损益调整贷预付账款的。这个以前年度损益调整不影响你今年的利润。

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齐红老师 解答 2022-10-21 12:50

实际已经支付出去钱,实际也有业务,这个钱收不回来了,

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快账用户9434 追问 2022-10-21 12:55

那影响以前年度的呗改以前年度报表吗

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快账用户9434 追问 2022-10-21 12:55

你就告诉我税务局让去年成本转出怎么做到账里

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齐红老师 解答 2022-10-21 12:56

借预付账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税进项转出 借以前年度损益调整贷预付账款

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快账用户9434 追问 2022-10-21 12:57

你这告诉我的糊里糊涂的

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齐红老师 解答 2022-10-21 13:02

你好,哪里稀里糊涂,第一个分录和我之前告诉你的是不是一致的,只不过是预付账款,它有余额,你需要把它结转了,不是吗?你那一直能让预付账款贷余额吗?你虚开了发票,他还支付了钱,不应该让钱退回来,但是这个钱能退回来吗?退不回来,你就用以前年度损益调整再冲了他。

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