亲您好,这种情况税局查账是会有问题的,建议和老板解释清楚。
我家小规模,账上现在都是不盈利的,目前业务招待费是超额的,汇算清缴时调增了 就会交企业所得税。税负1%,可以吗? 现在公司账上有两台车今年可以一次性折旧做亏损吗? 公司从账户上拿出来的钱、不开票的钱都存到了公司负责人的卡里,没有直接往来,帐上的现金到年底预计会有80万 其他: 注册个体户营业执照给公司开工资发票的经营范围写啥?上市公司的员工可以这么操作吗?拿佣金开什么发票?灵活用工个人去税务局代开票要怎么说?想和老板提建议不知道怎么说
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
老师,我发现,之前的兼职会计的账里面,甚至有老板自家买的家用电视这些,发票拿来公司做账。当时那个会计是跟领导说,可以灵活点,就当做是办公用的,发票可以做进账里。但实际不是办公用,是老板自己家里用的。公司并没有实物。那个会计将这类发票都做进管理费用-办公费。关键是,像电视这种,两万多金额的,他直接计入管理费用-办公费,到时候企业所得税汇算清缴,可以税前扣除吗?
老师,公司账面如果做的固定资产,但实际并非用于公司,而是老板家里自己买来自用,只是把发票拿来公司做进成本。请问,这个的风险大吗?因为公司并没有实物资产。就算不做固定资产,直接做进管理费用-办公费。金额都是大好几千,甚至一两万这种的。这种做法会被稽查吗?
老师,个人独资企业和合伙企业为什么是非法人组织?他们怎么就不具有法人资格了?什么是法人资格?
三年以上收不回的应收账款做了营业外支出,汇算时填报了a105090、未做调增处理,是不是正常这样填报就可以了,相关资料留存备查就行对吗
老师,好。怎么写一个公司的财务分析报告
C选项是要选吧,这题是出错了吧
23年度汇算时有一笔收不回来的应收账款四万多,老板要求作为营业外支出处理掉,汇算时填了a105090,未做纳税调增,因为是老板要求的,老板说很多年了确定收不回来了,当时我也详细跟老板说了需要哪些资料才能满足税前扣除条件,老板就写了份说明给我作为记账依据,剩余的资料他说不需要我多处理了,正常扣除就行了,审计那边也吃了可以扣除的审计报告,可以吗
老师,给我举例讲一下营业执照上的法人和法定代表人,法人代表,怎么区分吧,谢谢
老师,酒吧卖酒水进酒水时怎么入账
老师,我们公司有个员工月工资7000,领导让我算一下还要给他最高发多少奖金,个税应纳税所得额的税率把控在10%以内。这种要奖金单独计算和合并计算分别来算呢?这个员工没有买社保,也没有专项附加扣除。
您好,有一笔长期收不回来的其他应收款四万多,超过三年了,老板确认收不回来了,让处理掉,有老板签字的文件,记账:借营业外支出贷其他应收款,汇算时填报了a105090表,可以企业所得税前扣除的对吗
二手车市场开票车金额为20000,数电发票金额为80000这种可以吗
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老师,我该怎么解释清楚?因为,我发现,私企经常会公私不分。而且,他们想法很简单,就觉得,这种事情,灵活处理,到时候被问,就说是用于公司的不就行了。我感觉我都没法跟领导他们沟通交流。
是的亲,解释很难,但是不解释有风险
老师,用于公司做账的发票,像这种电子设备啊,家具啊,啥的。我看有的金额都是一两万,像这种不管金额大小,都是像之前那个会计那样,都做进管理费用-办公费,是不是不可以像他这种做?像我上面说的这种情况,虽然有发票,又是开的专票,但是这些进项税额可以用来抵扣增值税?企业所得税也能税前扣除吗?因为,虽然有发票,但是有的并不是用于公司,而是老板家自用的。公司并没有这些实物资产。
因为,一家公司,正常购买电子设备,办公家具这种,超过2000元的,不都是要计入固定资产,并且计提折旧的么?
亲,是的,不区分金额都进费用是不可以的。
老师,国家有没有文件下发过,关于多少金额需要计入固定资产入账的?是超过2000元,还是超过5000元的,就要计入固定资产入账,并且计提固定资产折旧呢?
老师,像我上面说的这种情况,虽然有发票,又是开的专票,但是这些进项税额可以用来抵扣增值税?企业所得税也能税前扣除吗?因为,虽然有发票,但是有的并不是用于公司,而是老板家自用的。公司并没有这些实物资产。
老师,国家有没有文件下发过,关于多少金额需要计入固定资产入账的?是超过2000元,还是超过5000元的,就要计入固定资产入账,并且计提固定资产折旧呢? 这个文件没有亲,多大金额企业自己判断
老师,那像我们这种小微企业,您建议,多大金额的,就计入固定资产呢?
2000元是一个普遍的标准,您就按照这个标准就可以亲。
老师,还有像这种发票,前任会计是做进工程施工成本里了,没有计入固定资产。我看这个发票,购进的设备,应该是用于施工项目上的,像这种情况,是哪个项目购进,用于哪个项目,就应该计入哪个项目的固定资产吗?这种是不是不能直接计入工程试工成本?
应该计入固定资产亲,因为金额很大