您好,就是说你这次申报了?
请问老师,假如签订1-12月的保险合同,原先按50000费用报了财保印花税,3月份改了合同追加变成70000,印花税只报差额的20000,还是按新的70000申报?
老师,7月13号支付了今年4-9月份的办公室房租,(签订了合同),印花税什么时候缴纳?
老师,印花税纳税按次申报,填了10月份了,费用已交如何补救?合同签订时间是7-9月份的合同
1、11.10收到一个视频制作合同 签订日期9-19 2、公司的印花税10月份申报选择的按次交 交了一笔 请问老师 这种情况接下来如何操作?
老师,我们是在10月份买了一些东西,当时没有签订合同,但是对方给我们开发票了,后来在11月初签订了合同,我印花税按照哪个时间段交呢
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
老师我想问一下我把普票的税额做待认证进项税了,我可以把这个数做成管理费用去吗。借:管理费用。贷:待认证进项税额
中国居民个人王某为境内甲上市公司的职员,本年取得下列收入: (1) 每月取得甲上市公司支付的税前工资、薪金收人15000元。甲上市公司为王某全年代扣代 缴(预扣预缴)个人所得税共计3786元,甲上市公司每月为王某代扣代 城(预扣预缴)个人所得税时己经税前扣除专项扣除额2745元、专项附加扣除额2000元。王某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。 (2)2月,为中国境内乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入2000元。乙公司已经为王某代扣代缴 (预扣预缴)个人所得税共计240元。 3)4月,出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入 3000元。丙出版社已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计308元。 (④)8月,取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入1000元。丁公司已经为王某代扣代 缴(预扣预缴)个人所得税共计40元。 (5)11月,购入甲种债券30000份,每份买人价为 6元,支付相关税费780元;12月,卖出该债券 20000份,每份卖出价为8元,支付相关税费600元。 (6通过拍卖行将一副珍藏多年的祖传字画拍 卖,取得拍卖收入300000元,主管 税务机关核定王某收藏该字面发生的费用为80000元,拍卖时支付相关稅费30000元。要求: (1计算王某本年综合所得应纳税所得额为() 元。 (2)计算王某本年综合所得应纳个人所得税为()元。 (3)计算王某本年综合所得汇算清缴时应补缴或者申请退回的个人所得税为()元。 (4)计算王某取得转让债券所得应纳个人所得稅 为()元。 (5)计算王某取得拍卖字画所得应纳个人所得税 为()元。
老师好,请问总公司转给分公司的款,用于分公司缴纳税费,这个款以后分公司不归还总公司的,请问总公司和分公司该如何做账,分别的会计分录怎么做?
人力资源公司开票税率的国家相关条例是啥啊
没有做过在产品会计分录,明细账里也查不到,为什么资产负债表里存货下面的在产品为负数
用f分数模型分析呷哺呷哺财务风险,没有留存收益和财务费用的数据怎么办
是的,我已经申报了,日期我应该选9月30日的。
你填了10月份然后申报还通过了是吧
是的,通过了
那没事,提前申报没事,这个可以解释
这个好想不是提前申报吧?7-8月份的合同,我10月份才申报。
不是啊,本来789的合计,就是在10月份申报的,这个流程
所属期是10月份了。
。。。那是你选错了,去修改吧,去现场修改
缴费了也可以修改吗?
您好,缴费了需要去大厅修改,网上不行
好的,谢谢老师
不客气的。赶紧去改吧,以后注意下吧