你好 不一定阿,有的是直接发现金,有的是发非货币性福利,比如月饼的
老师,你好。公司开发一款app软件类似淘宝的批发平台,技术人员的工资需要资本化吗?不资本话能加计扣除吗?如果计入研发支出月底需要结转吗,需要的话结转什么科目
老师你好,公司是研发型企业。之前管理人员工资和研发人员工资合在一起计入管理费用-职工薪酬的。现在想单独把研发工资摘出来入研发支出科目,请问怎么调账啊。 例:研发工资5万,其他人员工资3万,管理费用-职工薪酬共计8万。现在怎么摘出来研发人员工资,入研发支出科目,分录怎么写啊
我刚接触一家高企,公司技术部门有几位员工,他们的工资我直接记入研发支出-研发人员工资吗?等年底了再转到资本费用化吗?还是直接记入管理费用分录下的二级科目里的研发支出?
老师您好!公司是高新企业,研发了产品出来后,公司不再研发新产品,科技人员的人工还能计入研发支出进行加计扣除吗?还是要列为人工费用了?
老师 高薪技术企业做账 要有研发支出辅助账 这个辅助账就是报表里要体现研发支出吗 研发支出金额是不是也要有相关发票 或是研发人员工资做研发支出 这样就可以叫研发支出辅助账了吗 老师
企业可以开多种类型的发票不 老师 我们是服务业6% 现在要开13%的发票
老师出去出差然后做的吃的工作餐,这个是做福利费吗?还是做业务招待费?只有员工,没有客户
问下小规模10万每月以内免增值,10万是含税吗?正好10万
23年做了一笔, 借:其他业务收入99869. 货:应收账款90000 应交增值税- 销项税额 9869 24年发现这笔分录是错的,正确的应该是 借:应收账款99869 贷。其他业务收入 9万。 应交增值税- 销项税额 9869 已经结账了,现在我要怎么调整? 我这样做对吗? 借:其他业务收入-99869. 货:应收账款 -90000 应交增值税- 销项税额 -9869 借:应收账款 99869 贷:以前年度损益调整 90000 应交增值税- 销项税额 9869
甲公司一般纳税人,12月申报增值税,勾选上数字没有弹出进项税额,然后手工填的,现在比对过不去怎么办?
老师去年的发票冲红然后今年再开一张相同的,可以吗,不用从新做账吧
您好!请问企业发放给农民工的劳务费,做账的时候需要哪些凭证?如果没有发票,纳税调整的时候需要调增吗?有限额吗?
去年开的发票冲红怎么做账
老师,小规模公司开了产地租赁给别人,收进来要什么票合适
老师未确认融资费用属于费用类吗?账户结构是不是资成费 借增贷减?
王老师好!如果发放现金的话,写张现金支出单就可以了吗?另:研发技术费外包了,对方开具发票,进项税是一起列入研发支出,还是直接抵扣?
可以的,你这个有一个单子,让对方签字就可以的 但是你这种不要大量的,少量的是可以的
每个月都是现金发,多少才算合理呢?
这个一般是1000元以内,才是比较正常的