同学你好 是不是有跨年调整
老师,您好,我想问一下,我把税调了一下,然后利润表上的本年累计净利润+资产负债表年初余额未分配利润相加不等于资产负债表期末余额未分配利润,现在怎么弄呢?
资产负债表上的未分配利润期末余额=年初余额+本月金额(净利润)。资产负债表上的未分配利润利润期末余额=年初余额+本年累计金额(净利润),其中期末余额是相等的吗?年初余额也是相等的吗?
老师,资产负债表的未分配利润的期末余额怎么不等于利润表的本年累计额加上资产负债表的年初未分配利润呢?
老师 您好!资产负债表未分配利润期末余额=未分配利润年初余额+利润表净利润本年累计金额 ?
老师,我的资产负债表 本期资产负债表“未分配利润”(期末余额) – “未分配利润”(年初余额)不等于“净利润”(本年累计)。怎么弄呢
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
我们是季报,我看第二季度的也不相等呢
同学你好 是的 从跨年调整开始都不相等
那怎么弄
同学你好 这个不用管