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老师,我们公司今年3月份发生的业务,然后到9月份才开具发票,然后税务局这边要求把收入计入第一季度,那这种账务要怎么处理呢?

2022-10-20 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 13:38

你好,都做到三月份的账务处理里面,之前申报给税务局的需要修改

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快账用户2364 追问 2022-10-20 13:52

那发票日期是上面是9月份的,那九月份的发票要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-10-20 13:55

你好,在三月份正常做,做了之后你再九月份才收到的发票,红冲之前三月份的,然后再做九月份的发票的。

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齐红老师 解答 2022-10-20 13:55

这个具体的是什么业务的?

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相关问题讨论
你好,都做到三月份的账务处理里面,之前申报给税务局的需要修改
2022-10-20
同学您好,调纳税申报表,就可以了,您可在9月份补入账的
2022-11-12
7月份一部分的时候,你已经做了收入。然后9月份开了发票,红冲之前的再做票的。7月份的时候用服务结算单 然后9月份的时候用发票。
2024-05-03
您好,需要红字冲销未开票收入
2023-04-17
你好 你们是月报的话 。 你8月正常按开票的情况来做账 。 你8月是多开的蓝字发票 9月红冲吗?
2020-09-11
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