你好这个要去税局大厅现场办理更正申报的
跨区域预缴税款,7月份发生业务,8月去税务局预缴税款,税款所属期应该填7月还是8月?会有滞纳金吗?
咨询建筑业跨区预缴增值税。工程地点在朝阳区。申报的时候出线提示框:请您至少报送一个材料??不知哪里申报错误??申报流程如下,1.跨区税源登记,2.选择建筑服务地税务局,3.其他申报-增值税预缴申报表-选择税款所属期10月份-填写含税销售额,纳税人签字,保存,点击申报。
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
老师好 省内跨地区经营 增值税预缴申报后 显示最后缴款日期是下个月19号 这样我跨月预缴税款能进下个月要申报本地所属期为本月的预缴税款里吗?
预缴的增值税,税款所属期填写错了,税款也已经预缴完了,但是增值税申报不过去,这种情况怎么弄?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
网上不能进行更改是吗?
一般省市都没有开放权限的
现场把税款所属期更改了就行是吗?都需要那些东西
一般需要带申请表,营业执照,公章,身份证和委托书
这个是需要去公司所在,还是项目所在地的税务所?
同学您好,是项目所在地的税务所