你好; 去修改下; 你 报送成功 了没有
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
什么报送成功了没有?怎么修改?
你好; 你 增值税所属期里面 ; 你预交申报表 里面去改下所属期 ; 你们 申报表报不了 ; 你们 就 去改下
电子税务局可以进行更改吗?
你好; 可以修改的; 你 报这个也是电子税务局报的
预缴税费的申报表从哪里查找?
你好; 在电子税务局主页【我要办税】—【综合信息报告】模块,在左侧列表中点击【身份信息报告】,选择【跨区税源登记】选项,先进行跨区税源登记。审核通过后请您主页右上角切换主管税务机关,选择正确要预缴的税务机关后再【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【其他申报】—【增值税预缴申报表】完成申报和税费缴纳。
是这个吗?
是的; 就是这个哈 ; 然后再去提交
我是这种申报表的税款所属期写错了,是这样操作的吗?
你好; 你们所属期你写成10月的; 是 就 这样改
这个税款所属期改不了,
改不了 就没法改; 你要操作就得去税务局大厅那边去改下