同学你好 你把这两个月的附加税税表导出来,另外要最终版的。 然后看下附表五的计算过程 。 这种情况一般不会出现的。
老师,我1月份的销项税多提了38.8元,在柜台更正了1月的,现在我看后面2-9月的累计数和留底数还是不对,在3月份交了增值税,现在是增值税交多了38.8元这个现在怎么操作呢,账务处理应该怎么做呢,谢谢!
老师!你好!我想问下增值税申报的时候第二栏的其中:应税货物销售额数据的本年累计数不对可以修改吗,因为1.2.3月份的应税货物销售额本年和本月数据都没有,4月有数据的,5月的应税货物销售额数据的本年累计数就是是4+5月的销售额,今天填报6月的数据时候,应税货物销售额的本年累计数也不对。本月数自动生成0,本年累计数是45月的数据,请问下这个怎么填报呢
#提问#老师个税申报以前会计用的工资表上的实发工资申报,个税系统里没有累计的专项附加扣除金额和社保累计金额,但我从7月份开始用的应发工资金额申报,专项附加扣除累计的是1到8月份的,但是社保累计数是7月和8月的合计数,不是1到8月份的累计社保数,这样算出来的个税是不是不对了,怎么解决?
老师,帮忙看下,3月份增值税主表中的附加税本年累计数为什么和2月份对不上呢,比如那个城建税2月份累计数是684.73,3月份申报的时候发生额是0,可是累计数怎么变成了1056.64了呢,怎么增加了了呢
公司有无形资产,无形资产摊销分录如下,:借管理费用\\xx地摊销,贷累计摊销,对吗?
请教老师:我们企业只有费用,没有营业收入和成本,需要填《A105000纳税调整项目明细表》吗?谢谢
制造企业哪些科目是需要当月计提的?
老师 有个个体名字是汐汐奶茶店 现在老板弟弟想干餐饮了 这个个体名字可以改吗 营业范围是小餐饮 干饭店营业范围应该是什么
请问老师,公司买车的进项税额,当期可以抵扣完么?还是必须分两年抵扣完?
老师。公司分期购入车,付的利息可以计入固定资产的原值里吗
付给个人劳务费 没有发票 怎么入账, 个人去代开的发票能收吗
老师,费用借增贷减,支出也是借增贷减。到最后,管理费用增加的可以理解在借方,支出也是增加的为啥在贷方
个体户税务年度零申报,到工商年报填写“营业额或营业收入”一栏中数值为零可以吗?
固定资产和累计折旧余额跟导出来的卡片明细余额总计对不上,怎么去查呢?
为什么两期的应纳税额一模一样
2月份的这个报表应不是最终版的
3月份的税率的累计数是正常的。
好的,明天我到公司了再导一下看看,多谢老师,明天见
好的,明天再联系。好的
老师,我去系统重新导数据了2月份增值税表还是昨天截图的那些数据。但是有个问题,这个2月份申报的时候那个6税2费减免政策还没有出现,申报的时候是未减免的数据比如城建税是743.82,后面系统在4月15号受理,系统报表现在去导出来就是我截图给你的数据371.91了,可是3月份表中累计起来的数据还是我们申报时未减免的数据,导致1+2+3月份累计数按照系统导出来表格数据相加合计起来和表中3月份末累计数对不起来,这怎么办呢
明白的您的意思,实际上这个不影响咱们的申报。具体怎么纠正,您问下电子税务局的客服,或者是12366的客服吧。因为咱们知道原因就好给他们在软件技术去帮咱们解决。
老师我怕我表诉的有点乱了。就是申报当时是一个数据743.82,我们打印留底也是743.82,现在2月份电子税局导出来是371.91。前后显示经办人是我们公司两个人办的,意思是后面371.91是另外一个同事后面重新申报了,可是3月期末累计数是按照第一个同事申报743.82算的。导致申报表到现在9月份都是按照743.82累计下来
是的,是这样的。关键原因还是六税两费引起的。
好的,我等下打电话问一下,多谢老师
客气了,祝工作学习愉快!