你好 借:管理费用,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:库存现金
1月6日,厂办公室报销购买路由器费用100元及增值税13元,用现金支付。会计分录
某公益组织支付相关费用共计16万,其中为大学生就业项目支付劳务费用1万,为办公室报销办公用品费用0.1万,款项通过银行转账支付应该怎么编制财务会计和预算会计分录
1.2日办公室主任张敏出差回来报销差旅费3500,交回现金500元(预借4000元)2.5日支付董事会费800元,现金支付3.8日现金购买办公室办公用品500元4.10日车间维修领用材料甲90元5.18日转账支付聘请律师费8000元6.25日银行存款支付应付职工薪酬35600元7.28日银行本票支付排污费4000元8.28日转账支付水电费2600元9.30日计提办公室固定资产折旧费2450元10.30日购买印花税票300元,现金支付要求:根据以上业务编制会计分录。
1)2日办公室主任张敏出差回来报销差旅费3500,交回现金500元(预借4000元)2)5日支付董事会费800元,现金支付3)8日现金购买办公室办公用品500元4)10日车间维修领用材料加90元5)18日转账支付,聘请律师费8000元6)25日银行存款支付应付职工薪酬35600元7)28日银行本票支付排污费4000元8)28日转账支付水电费2600元9)30日计提办公室固定资产折旧费2450元10)30日购买印花税票300元,现金支付要求:根据以上编制会计分录
按每股50元的面值发行2 000股普通股,共收到现金100 000元。 6、购买了8套办公设施准备出售给顾客,每套成本为20 000元。本公司只支付了10 000元的现金,并为剩下的货款签发了一张应付票据。 7、公司提供咨询业务,收取200 000元的咨询费,已通过银行收取。 8、办公室小王出差发生公务卡支出2000元,凭发票、pos机小票等原始凭证报销差旅费。 9、计提并用现金支付管理人员工资100 000元。 10、用现金支付20 000元的租金。求会计分录
只要董孝彬老师回答,老师,我确认一下是在4月用负数红冲3月预估的分录,不是在4用冲掉其他应付款对吧
老师,之前的会计把不是登记在公司名下的车折旧了,现在已经折完了,现在是不是除了把这部分调增以外,在没有别的更好的办法了吗?还请老师指点一下
以跨境人民币结算的公司,出口退税申报时,汇率管理填写当月工作日汇率后,形成的申报明细表上的美元离岸价和电子口岸报关单的美元离岸价不一致,该如何处理?
老师外贸企业退税勾选以后,多久在配单环节有这些发票数据?退税勾选,用途确认后不需要再操作什么了吧?
2025年印花税还减半征收吗?
这个结转增值税不懂,为啥放借方,放贷方,麻烦老师详细讲解一下,看答案也没有看懂
食品电商公司,以前月份购进食品就付了款但发票未到做账借应付账款贷银行存款,这个月发票到做账借库存商品贷应付账款,这样做账可以吗 以前月份发票未到时没有暂估的 食品电商公司没有商品出入库表的
老师,请教一个问题, A公司给我们转了一大笔钱,我们是B公司。然后呢,这笔钱呢,他转的时候儿备注的是往来款。但是我他转进来之后呢,我们用用一段儿时间就给他退回去。然后退回去呢,就相当于跟借款差不多,但是我们就给他原路退回了。但是这个A公司呢,就不想让我们给他退回去,让我想让我们给给转给C,D,E。三个公司和个人或个人,然后呢,我那意思就是给他原路退。当时说的时候也是原路退,但是他们现在要求让我们转给他的他的其他的一个客户吧。就转给C,D,E, 然后呢,我那意思就是说能不能这样转,而且这里边儿还有个人的卡,能这样转,A公司说给我们写一个他们公司的一个协议跟这个个人的协议,同意把这笔款转到个人的这个账户上。他们同意,然后给我们出一个书面儿的协议。然后我再给他转这笔钱,能行吗?
老师,销售方是个人的姓名这种普票可以用吗
3月付费用款3万,3月账号有误退汇,,此笔业务3月不做账对吗?