同学你好 这个没事的
老师,房地产企业现在还没有收入,房屋还没有交付,现在没有收入,所有的房款在预收款里面,现在房还没交付但有有的商铺开始经营,需要缴纳电费,需要开具电费发票,如果开具电费发票就需要确认收入了,这对我前期没有确认收入的房款有什么影响吗?房地产不是很了解,需要老师多多提醒一下哪些方面需要注意的
老师您好,房产公司收到对方开具的发票,只有货物名称或服务,备注栏没有项目名称,项目地址,可以吗,谢谢
老师您好!房地产企业开具的不动产发票货物或应税劳务、服务那块,商铺开成了房屋有影响吗?
老师:房地产开发企业开具商铺的数电发票时,货物或应税劳务、服务名称是要选择不动产经营租赁服务吗?我选择了不动产销售开不了
老师 如果自建时间是2016.4.30以后 税率就用9%是不 题目(5)转让2015年自建的一栋办公用房,自建成本240万元,转让时开具增值税专用发票注明金额 300万元。 (其他相关资料:关税税率为 10%,企业选择享受对自己最有利的优惠政策和计税方法) 答案 (5)应缴纳增值税 =300x 5%=15(万元)。 填开要求:销售不动产,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票“货物或应税劳务、服务名称”栏填写不动产名称及房屋产权证书号码(无房屋产权证书的可不填写),“单位”栏填写面积单位,备注栏注明不动产的详细地址
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
嗯嗯,那就放心了,怕后期拆迁的话影响补助 ,谢谢老师!
同学你好 这个没事的
谢谢老师!
同学你好 满意请给五星好评。谢谢