咨询
Q

公司名下有一辆车拿去报废了,交给专业的报废公司处理,报废公司转了车辆残值1000元到我企业的公户,针对这笔业务,我怎么进行账务处理?就是公户收到车辆报废残值。

2022-10-17 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 21:24

您好 请问公司名下车是在固定资产科目吗

头像
快账用户2220 追问 2022-10-17 21:25

对啊,公车啊做公司固定资产处理

头像
齐红老师 解答 2022-10-17 21:26

借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:营业外支出 贷:固定资产清理

头像
快账用户2220 追问 2022-10-17 21:30

我只问我收到残值这一笔,请看清楚题目

头像
齐红老师 解答 2022-10-17 21:35

那就只需要写这笔分录 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额

头像
快账用户2220 追问 2022-10-18 09:45

不对啊,贷应交税费,应该是开了发票以后作的,我现在只是收了钱啊

头像
齐红老师 解答 2022-10-18 09:58

请问您后期需要开具发票吗?报废也需要开具发票? 正常固定资产处置是收款就开票 不是销售正常的货物的 延迟开票

头像
快账用户2220 追问 2022-10-18 11:53

我正常啊,我今天收了钱,明天就开票,不正常,就隔了一天时间。但是我做帐,对于我来说,今天发生的今天做,明天发生的明天做,那就是分了两次来做,这个意思,懂了吗?难道这样子又不对了?

头像
齐红老师 解答 2022-10-18 12:15

实际工作中这个看自己单位的 有的单位收款跟发票一起集中月末做分录 有的分开做 借 银行存款 贷 预收账款 分开可以这样写分录

头像
快账用户2220 追问 2022-10-18 12:35

哦,那到时候开了发票的那个分录就是你之前回答得那个分录,把银行存款换成预付账款,对吗?

头像
齐红老师 解答 2022-10-18 13:08

是的 开具发票后 借:预付账款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额

头像
快账用户2220 追问 2022-10-18 15:55

好,那么清理的净收入或者净损失,是自己计算出来,然后根据内部清理单据来做分录吗?

头像
齐红老师 解答 2022-10-18 17:58

清理的净收入或者净损失,是自己计算出来,然后根据内部清理单据来做分录 对的

头像
快账用户2220 追问 2022-10-18 19:27

好,完全明白了。

头像
齐红老师 解答 2022-10-18 19:27

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 请问公司名下车是在固定资产科目吗
2022-10-17
会计分录 1.将固定资产清理时的账面价值转入“固定资产清理”   借:固定资产清理     累计折旧     固定资产减值准备     贷:固定资产   2.支付清理费   借:固定资产清理     贷:银行存款   3.固定资产处置回收价值   借:其他应收款、银行存款或原材料     贷:固定资产清理       应交税费——应交增值税(销项税额)       应交税费——简易计税   4.固定资产处置实现盈余时   借:固定资产清理     贷:资产处置损益   5.固定资产处置形成亏损时   借:资产处置损益     贷:固定资产清理
2022-06-14
借固定资产清理 借累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理
2022-03-21
借累计折旧  贷固定资产
2021-10-19
您好,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。借营业外支出,贷固定资产清理。借银行存款,贷营业外收入,应交税费应交增值税
2022-03-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×